lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24110002 - DATA: 24/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110002
Data: 24/11/2020
Valor: R$ 169.094,00
Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTR. DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº35802020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/12/2020 1188 2020 16.250,00
07/12/2020 1204 2020 4.500,00
09/12/2020 1211 2020 960,00
15/12/2020 1246 2020 26.000,00
30/11/2020 1187 2020 13.000,00
22/12/2020 1279 2020 12.000,00
Quantidade: 6 Valor total: 72.710,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/12/2020 16120014 2020 16.250,00
16/12/2020 16120018 2020 13.000,00
16/12/2020 16120019 2020 4.500,00
16/12/2020 16120020 2020 960,00
16/12/2020 16120021 2020 26.000,00
23/12/2020 23120024 2020 12.000,00
Quantidade: 6 Valor total: 72.710,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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