lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25110005 - DATA: 25/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25110005
Data: 25/11/2020
Valor: R$ 140.390,00
Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTR. DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHAMENTO DAS ESCOLAS
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇOES DE MATERIAL PERMANENTE E MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NÁSICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº33492020 E CONFORME CONTRATO Nº 2411.02/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/11/2020 1176 2020 51.000,00
27/11/2020 1183 2020 16.000,00
27/11/2020 1184 2020 5.850,00
27/11/2020 1181 2020 38.640,00
27/11/2020 1182 2020 28.900,00
Quantidade: 5 Valor total: 140.390,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/12/2020 04120057 2020 28.900,00
04/12/2020 04120069 2020 5.850,00
04/12/2020 04120071 2020 16.000,00
04/12/2020 04120074 2020 51.000,00
04/12/2020 04120078 2020 38.640,00
Quantidade: 5 Valor total: 140.390,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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