Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
09/06/2025 |
EMPENHO: 20020017
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINA [...]
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1.907,52 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02050038
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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50.253,23 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02050034
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
DESP. COM ENCARGOS, TRIBUTOS, TAXAS ADMINISTRATIVAS E DESPESAS OPERACIONAIS, REF. A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA [...]
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24.803,28 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02050076
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025.
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25,38 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02010002
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
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50,12 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02010002
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , NO EXERCICIO DE 2025.
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13,84 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 13050001
29.505.214/0001-00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, RESERVA,MARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE P [...]
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10.489,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 06030034
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI [...]
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2.650,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 06030034
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI [...]
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2.650,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 06030034
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EMAILS INSTITUCIONAIS E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº12.527/2011, LEI [...]
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2.650,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 20020014
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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8.482,68 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 16040006
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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14.045,24 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 20020018
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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7.714,00 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02050074
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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7.336,60 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 26050001
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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8.433,60 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 20020016
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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8.224,56 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02050037
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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138.911,11 |
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09/06/2025 |
EMPENHO: 02050033
49.495.665/0001-02
COOPAMAX COOPERATIVA DE TRABALHO TEC DE APOIO MANU
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR, POR HORA TRABALHADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MÚLTIPLOS, PARA EXECUÇÃO DE ATI [...]
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68.536,35 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 28050002
FOLHA PISO ENFERMAGEM
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO ADOTAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº14.434/2022, QUE INSTIT [...]
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12.588,30 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 01040076
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
720,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 06030084
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
3.120,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 07020017
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
960,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 01040073
52.768.211/0001-72
IGX COMERCIAL
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DESTINADO A REDE DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU [...]
|
26.007,60 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 07020012
11.824.232/0001-80
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ME
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº1601.01/2025-01, ORIUNDO [...]
|
240,00 |
|
06/06/2025 |
EMPENHO: 27010014
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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51,90 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 27010015
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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12.829,24 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 27010017
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
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2.356,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 27010017
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
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3.576,14 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 27010013
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
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1.912,00 |
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06/06/2025 |
EMPENHO: 27010015
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
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4.880,32 |
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