Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100049
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO EM FUNÇÃO COMISSIONADA JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 32 FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAME [...]
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313.003,80 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100053
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 34 FUNDEB 70%, ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE [...]
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287.050,24 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100007
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 51 , DURANTE O EXERCICIO DE 2025.REF. A PARCELA DO [...]
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5.135,09 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100025
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR 51, NO MES DE OU [...]
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106.540,75 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100026
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO COMO COMISSIONADOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 51 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE [...]
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5.184,90 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100027
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 51, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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20.872,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100028
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS - AGENTE POLITICO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SETOR 51, NO MES DE OUTU [...]
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7.500,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 20100004
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
VENCIMENTOS E VANTAGENS REF AO 13 SALARIO PARA SERVIDORES CONCURSADOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR 01, NO EXERCICIO DE 2025.
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4.163,28 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES EFETIVOS NO REGIME ESTATUTARIO EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 01 DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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29.660,34 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100009
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA, SETOR 01 , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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46.059,19 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100010
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA SERVIDORES AGENTES POLITICOS EM EFETIVO EXERCICIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR 01, NO MES DE OUTUBRO DE 2025.
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43.800,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 17100068
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
VENCIMENTOS E VANTAGENS PARA PENSIONISTAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PENSIONISTAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
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3.036,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 21080002
55.005.397/0001-04
GESSIVAN DA SILVA ALVES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA/CE. REFERENTE CONTRATO VERBAL 21.08.01/2025
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9.807,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 27080004
55.005.397/0001-04
GESSIVAN DA SILVA ALVES LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA/CE, CONFORME CONTRATO VERBAL 26.08.02/2025.
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9.140,20 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100037
53.864.990/0001-72
MULTLAB SERVI?OS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CHAMAMENTO PÚBLICO E RESPECTIVO CREDECIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, CON [...]
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12.611,96 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02090005
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025.
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17,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02090005
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL S/A
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20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2025.
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13,08 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02090006
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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19 - SEC. DO DESENV. ECON. E SUSTENTABILIDADE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTABILIDADE, NO EXERCICIO DE 2025.
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17,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 15090016
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇ [...]
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217,20 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010103
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025.
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13,08 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010103
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025.
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166,60 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010103
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025.
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3,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010103
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025.
|
3,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 02010103
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA , NO EXERCICIO DE 2025.
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3,40 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22090004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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32.411,07 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 04080003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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2.056,88 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22090004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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11.719,71 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 22090004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE/ENEL
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17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS COBRADAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
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10.869,22 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE.
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23,80 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070060
30.822.936/0001-69
BANCO DO BRASIL SA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA MEIO AMBIENTE , NO EXERCICIO DE 2025.
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23,80 |
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