Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
25/03/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
25/03/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
69,00 |
|
25/03/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO MES 03/2025.
|
PAGO |
6,76 |
|
25/03/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
25/03/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6,76 |
|
25/03/2025 |
02010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
24/03/2025 |
10020002
RECEITA FEDERAL
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
COM A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.824,76 |
|
24/03/2025 |
03020057
J W M ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL BENEDITO TORRES SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE CONFORME CONTRATO DE Nº 2001.01/2025-01 ORIUN [...]
|
LIQUIDADO |
120.178,11 |
|
24/03/2025 |
03020039
SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR A SOCIEDADE BENEFICIENTE DE BARREIRA /HOSPITAL UNICO DE SAUDE -SUS E DEFINIR A SUA PERMANENCIA DA REDE REGIONALIZADA DE [...]
|
PAGO |
114.162,00 |
|
24/03/2025 |
03020020
E2 CONTABILIDADE LTDA
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
24/03/2025 |
02010008
RECEITA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.864,65 |
|
24/03/2025 |
02010007
RECEITA FEDERAL
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DE [...]
|
LIQUIDADO |
128,99 |
|
24/03/2025 |
02010006
RECEITA FEDERAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DE [...]
|
PAGO |
79.462,96 |
|
24/03/2025 |
02010006
RECEITA FEDERAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) 1% DA RECEITA ARRECADADA DO FUNDO GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA, NO DE [...]
|
LIQUIDADO |
79.462,96 |
|
21/03/2025 |
21030001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES 03/2025
|
PAGO |
393,39 |
|
21/03/2025 |
21030001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
393,39 |
|
21/03/2025 |
21030001
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
21/03/2025 |
18020003
FABAR COML.DE MEDICAMENTOS LABORATORIOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
REALIZAÇÃO DE EXAMES EXCEDENTES DA COTA SUS, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AO PREÇO DA TABELA SIA/SUS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
|
PAGO |
7.080,79 |
|
21/03/2025 |
13030001
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO-FUTSAL
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
LOGÍSTICA DE INSCRIÇÃO PARA PARATICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA 1ª FASE NO 52º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL ADULTO MASCULINO DE 2025 (03 JOGOS), SERVIÇO C [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
20/03/2025 |
27010016
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
289,67 |
|
20/03/2025 |
27010014
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
8,99 |
|
20/03/2025 |
27010013
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.249,55 |
|
20/03/2025 |
27010011
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
1.750,75 |
|
20/03/2025 |
27010010
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PNAE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
10.849,00 |
|
20/03/2025 |
27010009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
20/03/2025 |
27010008
D SHEILA N DOS SANTOS
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
401,68 |
|
20/03/2025 |
27010007
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
9.310,90 |
|
20/03/2025 |
27010005
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO (CRECHE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
4.348,40 |
|
20/03/2025 |
27010004
IGX COMERCIAL
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
PAGO |
2.767,64 |
|
20/03/2025 |
20030006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
18.738,72 |
|
20/03/2025 |
20030006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE [...]
|
EMPENHADO |
18.738,72 |
|
20/03/2025 |
20030005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.121,36 |
|
20/03/2025 |
20030005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
EMPENHADO |
8.121,36 |
|
20/03/2025 |
20030004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.634,32 |
|
20/03/2025 |
20030004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
EMPENHADO |
2.634,32 |
|
20/03/2025 |
20030003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.770,40 |
|
20/03/2025 |
20030003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC. DE TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
EMPENHADO |
6.770,40 |
|
20/03/2025 |
20030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
13.344,24 |
|
20/03/2025 |
20030002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SEC. DE INFRAEST. TRANSP. E CONT. URBANO
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
EMPENHADO |
13.344,24 |
|
20/03/2025 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
LIQUIDADO |
47.589,36 |
|
20/03/2025 |
20030001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
INDENIZAÇÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS NO PERÍODO DE 01 A 19 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARREIRA/CE.
|
EMPENHADO |
47.589,36 |
|
20/03/2025 |
20020008
ANTONIO RAIMUNDO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA PARA FUNCIONAMENTO DA HIDROGINÁSTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARREIRA-CE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO JULIÃO, 55, CENTRO, BARREIRA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
20/03/2025 |
20020003
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
|
18 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRA-CE, CONFORME CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
20/03/2025 |
17010013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATÉRIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
913,00 |
|
20/03/2025 |
03020048
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA, EM APOIO A PROCURADORIA GERAL DO M [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
20/03/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
20/03/2025 |
03020044
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
20/03/2025 |
03020023
E2 CONTABILIDADE LTDA
|
04 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ARÉA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIOE ALMOXARAFADOS, VEÍCULOS, [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
20/03/2025 |
03020022
E2 CONTABILIDADE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESAS PÚBLICAS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
20/03/2025 |
02010123
ADAMO FROTA CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010122
ADAMO FROTA CARNEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
20/03/2025 |
02010121
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010120
DIANDRA OLIVEIRA SOUSA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010119
ANNIA THONDIKE SIERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
20/03/2025 |
02010118
ANNIA THONDIKE SIERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010117
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
20/03/2025 |
02010116
VANESSA FERNANDES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010115
RODRIGO DE CARVALHO VERAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº559/2016, JUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
20/03/2025 |
02010114
RODRIGO DE CARVALHO VERAS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MORADIA, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº592/2018, JUNTO A [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
20/03/2025 |
02010113
CARLOS CEZAR DE CASTRO MONTEIRO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI Nº700/2022, JUN [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|