lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05100003 - DATA: 05/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100003
Data: 05/10/2020
Valor: R$ 4.200,00
Fornecedor: JOSE GOMES DA SILVA
CNPJ do fornecedor: 35.761.459/0001-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, BEBEDOUROS E GELÁGUAS, EM USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 15.01.01/2020. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº29862020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/10/2020 12 2020 1.400,00
26/11/2020 13 2020 1.400,00
16/12/2020 14 2020 1.400,00
Quantidade: 3 Valor total: 4.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/11/2020 06110007 2020 1.400,00
27/11/2020 27110114 2020 1.400,00
22/12/2020 22120046 2020 1.400,00
Quantidade: 3 Valor total: 4.200,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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